Добрый день. В 6-ндфл сотруднику, работающему по ГПХ, ошибочно указывали код дохода 4800 (вместо 2010). Нужно ли сдавать корректировочные 6-НДФЛ? — Людмила
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Декларация по НДС (осно). При перевыставлении эл./энергии от дэк своему арендатору заполняем Раздел 10 декларации. Пришло автотребование сдать Раздел 11. Обязаны ли заполнять 11 раздел? Кто знает, подскажите пожалуйста, может нужно сдавать его.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Ип на патенте и УСН. Зарегистрирован в одном регионе, а патент с сотрудниками в другом регионе. 6-НДФЛ сдаём по месту деятельности патента. Куда сдавать уведомления по НДФЛ и с каким ОКТМО? Запуталась. — Анастасия
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйсьа, если сотрудник по ГПХ и в РСВ ошибочно в разделе 3 не заполнилась графа 160 (только 150). Сильно критично и надо ли сдавать корректирующие? Сумма страховых взносов не изменилась. — Людмила
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался: пришло требование, что наш поставщик признан технической компанией. Просят уточнить ндс и доплатить сумму, допустим 1млн. Поставщик был реальный, продавал нам материалы. Что еще ждать? Требование по прибыли? — . Inna
Здравствуйте! Подскажите, РСВ с иностранцами временно пребывающими у кого-нибудь начали принимать ? У нас ФНС не знают когда заработает, может ПСВ за декабрь подать? Отчет РСВ же считается не сдан — Татьяна
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по больничному по гпх. Есть человек на гпх, договор на 7 мес., действует. В 2025 году выплатили вознаграждение 597 309 р, взносов уплатили 45 395 руб. Во входящем запросе прописано, что выплата по одному месту работы. Нужно ли выплатить больничный?
Коллеги день добрый ! При увольнении не рассчитали сотруднику компенсацию за неиспользованный отпуск ну и не выплатили соответственно . Что делать , кто -то может проверить этот факт , кроме самого сотрудника конечно который имеет право ее истребовать ? — Ekaterina
Здравствуйте, коллеги! АУСН с 01.01.26. Зарплату за декабрь 2025г выплачиваем в январе 2026г. В ЛК АУСН есть только месяц/год выплаты. Как ФНС и СФР свяжут период выплаты с периодом начисления дохода? Работникам за декабрь 2 раза пенс.баллы начислят? — Светлана Козырева
Здравствуйте коллеги. АУСН. Нужно внести данные об НДФЛ сотрудника через ЛК Налогоплательщика АУСН на сайте налоговой. Там нет графы «сумма дохода». Есть графа «сумма выплаты». Соответственно вопрос: вносить сюда начисленную сумму или выплаченную? — Olga Erokhina
Доброе утро, подскажите, пожалуйста: клиент работает с юкассой, каким образом ндс начислять? На основании отчёта агента юкассы? Они дают такой отчёт за месяц? — Виктория, бухгалтер и налоговый консультант
Добрый вечер, коллеги. Доставка оформлена как доп.услуги. Поставщик выписал корректировочный счф. Делаю на основании упд на доп. услуги и почему-то не заполняет проводки и не попадает в акт сверки. Никто не сталкивался? Заранее спасибо! — Елена Казакова
Коллеги, здравствуйте! дублируете ли Вы в 1с отчеты по НДФЛ (по выплате аванса), отправленные из Банка, если ИП на АУСН (у нас ТочкаБанк), и если дублируете, то в каком регистре — Анна Вершинина
Марина С. Ип (лизингополучатель) в декабре 25г. заключает договор лизинга оборудования. Цена оборудования 3,5млн. В декабре этот ИП оплачивает по нему 2,7 млн. Можно ли этот НДС (с аванса) учесть во входящих НДС? НДС хороший, не хочется терять в 4 квартале.
Добрый вечер, коллеги. Может кто сталкивался с декларацией за негативное воздействие. Нужно ли её сдавать за 2025 год, если 4 категория (мусор от офисных помещений)? — Марина
Добрый вечер. Сталкивался ли кто-то, когда 1с выдает ошибку по КС 1.66 в ситуации когда имеет место восстановление НДС с аванса , оплаченного поставщику на УСН 5%? Не могу понять что хочет.
Добрый вечер, за декабрь 2025 г. не начислили доплату сотруднику в соответствии с доп. соглашение, ошибка бухгалтера. Доплата и выплата произведена в январе 2026г. Вопрос: нужно ли в данном случае делать корректировку страховых взносов за декабрь 2025 г. и включать эту сумму в РСВ за 2025 г.
Добрый вечер! Переходим на усн с осно. Восстановили ндс с материалов и основных средств. Как восстановленный ндс отразить в бухучете и налоговом учете ? — Татьяна
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, переходим с осно на усн. Формируем отчетность по НДС за 4 кв 2025. 1с восстанавливает ндс в связи с переходом на УСН. На балансе есть только ос. В итоге налог к уплате считается из расчета остаточной сто-ти ос * 20%.