Добрый день , пришел акт сверки от ифнс и приглашение в налоговую , сдали декларацию на час позже ( была тех задержка , первый раз такое было ) Насколько критично , обязательно ли посещение самим ип. Или можно по доверенности ? Кто сталкивался , подскажите пожалуйста — Alina
Елена Ф. Приветствую, коллеги! А не было ли у вас, что 1 с не сформировало уведомление 25 января по НДФЛ? Я делала вручную, потом села разбираться, и ни фига не формирует. Но аванс то за январь должен туда попадать(НДФЛ)
Добрый вечер, помогите пожалуйста. ООО на УСН доходы-расходы. С 2026 года плательщик НДС 5%. Есть операции по ст.149 не подлежащие налогообложению. Вроде бы все настройки сделала, но регламентные операции НДС не заполняются. В том числе и 7 раздел к НДС. Подскажите что может быть сделано не верно? — Елена
Добрый день, коллеги. Может кто подскажет как правильно. Нам оплатила организация Б , по распределительному письму от организации А. В программе платёж проведён от организации Б, а затем коррекировкой долга перенесён на организацию А. Должны ли эти операции быть отражены в акте сверки с организацией А? — Анна К
Добрый вечер, коллеги. Напишите,пста, кто работает с ТСЖ. Начисление по только одному счетчику воды, в квитанциях- доступно в любых программах для ЖКХ. второй счетчик воды устанавливать пока не планируется. спасибо. — Ольга
Доброго дня коллеги! такой вопрос: в прошлом году был договор с самозанятым на периодические услуги. Чеки и акты предоставлял. но в этом году суммы будут довольно таки большие (300 тыс), смущает меня перевод такой суммы самозанятому.
Добрый день, коллеги! Подскажите пжл УСН доходы ООО с сотрудниками ежеквартально не отнимала страх взносы при уплате авансовых УСН, сейчас в декларации распределить их по квартально или поставить все взносы в 143 строку — Анжела Литвина
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может уже разобрался кто-то как в 1с-УНФ «схлопнуть» комиссию Юмани (ю-касса) и упд, который они присылают по этой комиссии? Комиссия ежедневно учитывается в Поступлении на рассчетный счет с операцией Отчет эквайера — Ирина
Здравствуйте! Мы - рыбохозяйственная организация (ОСНО), имеем льготы по налогу на прибыль. Сейчас заключаем договор простого товарищества и возник вопрос- сохраним ли мы льготу на прибыль? Или результаты деятельности по такому договору будет облагаться по общему правилу? — Tatyana
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, не могу понять что будет и что делать ?. Ип на патенте в августе 25 года заключил договор на управление торговой точкой, доход от управления придёт только к концу февраля. На псн этот вид деятельности запрещён, пересчитают ли 25 год по общей ? — Anna
Здравствуйте коллеги, была у кого такая ситуация , что делали? У работника по исполнительному листу удерживаем 50% от зп. До февраля все платежи проходили. А вчера платёж в феврале вернулся от приставов. Долги у работника имеются, исполнительные листы не закрыты. Дозвониться приставам не получается — Светлана Л
Добрый день, Ип на усн доходы с 10.10.25. Сделала отчет в личном ксбинете налогоплательщика. Там было для заполнения две строчки доход и сумма к уменьшению. К уменьшению я поставила сумму страховых взносов =фиксированный платеж + 1%. Налоговая учла сумму к уменьшению, но не начислила 1%.
Здравствуйте! УПД 1 на реализацию от 13.02. Оплата была 10.02. (Пять дней не прошло). Нужно ли в строке «5» указывать реквизиты платежного получения на предоплату, если сф на аванс мы не выписывали? — Виктория
Добрый день! Подскажите по НДФЛ образовалась переплата по справке. Операцией занесла ее на дебет 68.9 кредит 68.01 Но теперь не могу понять по 68.01 кредит на конец периода увеличился — Elena🫦
Добрый день. Если ООО, резидент Сколково в 2025 году, превысившее 1 млрд по выручке в сентябре 2025 г, подлежащее в 2025 году обязательному аудиту, в октябре 2025 года заключает договор аренды помещения на 11 месяцев и стоимостью 4 000 000 в месяц, может ли оно учитывать аренду без ставки дисконтирования с пояснением…
Добрый день! Кто сталкивался с такой ситуацией: При подаче Реестров доходов по сотрудникам банк считает НДФЛ без нарастающих итогов, то есть с каждой выплаты берет 13%, а 1С считает НДФЛ по нарастающим итогам, в результате возникает отклонение в 1руб. У Банка НДФЛ на 1 руб.
Добрый день,товар с Европы был растоможен в Казахстане,заплачены в бюджет все платежи,Потом с Казахстана продали в Армению,потом уже с Армении на РФ.Таможня РФ начислила разницу в НДС (22%-16%КЗ)и разницу в пошлине.Эту разницу заплатили на таможне.Нужно ли еще уплачивать косвенный НДС? — Rogolevskaia Marya😚